收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 |
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财政拨款 | |||
财政拨款 | 1,168,834 | 一、基本支出 | 1,101,426 |
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| 1、工资福利支出 | 1,101,426 |
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| 2、对个人和家庭的补助 | 0 |
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| 二、商品和服务支出 | 47,408 |
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| 其中:三公经费 | 21,500 |
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| 三、项目支出 | 20,000 |
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| 1、商品和服务支出(专项) | 20,000 |
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| 2、对个人和家庭的补助支出(专项) | 0 |
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| 3、对企事业单位的补贴 | 0 |
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| 4、债务利息支出 | 0 |
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| 5、债务还本支出 | 0 |
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| 6、其他资本性支出 | 0 |
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| 7、其他支出 | 0 |
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| 本年支出合计 | 1,168,834 |
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| 四、结转下年 | 0 |
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收入总计 | 1,168,834 | 支出总计 | 1,168,834 |
2015年部门预算收支总表
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 缴入财政专户的行政事业性收费 | 其他收入 | 上年结余 | ||||
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| 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 |
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一、公共财政预算 | 3,538,834 | 一、基本支出 | 2,058,683 | 2,058,683 | 1,101,426 | 957,257 |
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1、财政拨款 | 1,168,834 | 一、基本支出 | 1,908,683 | 1,908,683 | 1,101,426 | 807,257 |
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2、纳入预算管理的非税收入 | 2,370,000 | 2、对个人和家庭的补助 | 150,000 | 150,000 |
| 150,000 |
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其中:行政事业性收费 | 1,800,000 | 二、商品和服务支出 | 390,151 | 390,151 | 47,408 | 342,743 |
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罚没收入 | 570,000 | 其中:三公经费 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
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专项收入 |
| 三、项目支出 | 1,090,000 | 1,090,000 | 20,000 | 500,000 |
| 570,000 |
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国有资产经营及有偿使用收入 |
| 1、商品和服务支出(专项) | 1,090,000 | 1,090,000 | 20,000 | 500,000 |
| 570,000 |
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二、政府性基金收入 |
| 2、对个人和家庭的补助支出(专项) |
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三、缴入财政专户的事业性收费 |
| 3、对企事业单位的补贴 |
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四、上级补助收入 |
| 4、债务利息支出 |
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五、其他收入 |
| 5、债务还本支出 |
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| 6、其他资本性支出 |
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| 7、其他支出 |
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本年收入合计 | 3538834 | 本年支出合计 | 3,538,834 | 3,538,834 | 1,168,834 | 1,800,000 |
| 570,000 |
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六、上年结余 |
| 四、结转下年 |
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收入总计 | 3,538,834 | 支出总计 | 3,538,834 | 3,538,834 | 1,168,834 | 1,800,000 |
| 570,000 |
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